Guia Item

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Guia Item


Guia utilizada para cadastro dos itens que serão vendidos no Orçamento de Venda ou FP (Formação de Preço).


Modelo

Informar o código do modelo.


Grupo

Informar o grupo.


Item

Informar o código do item ou zero para novo cadastro.


Descrição

Informe o nome do item a ser vendido

Ex.: Salário, Adicional Noturno, Vale Transporte, ISS, BDI, Lucro,etc.


Tipo

Informar o tipo do item.


Utiliza Qtde

Informar S (Sim) para permitir cadastrar a quantidade que será vendida.

Ex.: (2 vales transporte, 1 Vale Alimentação,etc).


Calcular para função a Ratear

Informar S(Sim) para permitir que o valor deste item seja rateado para várias funções do orçamento.


OBS.: Para gerar o valor, será necessário cadastrar a conta contábil na guia "Parâmetros" do cadastro de grupos/itens.


Exclusivo p/Rateio Funções

Informar S(Sim) neste campo para definir que o item receberá o valor rateado das outras funções para a função que está sendo vendida.

Ex.: A função coordenador receberá valor rateado das demais funções no item que estiver com S(Sim) neste campo.


Item é Negativo

Informar S(Sim) se o item tiver valor negativo na venda.

Ex.: Desconto de Vale Transporte, Alimentação ou Refeição.


Aplicação Turno

Informar para funções de qual turno poderá ser vendido o item (Diurno, Noturno ou Ambos).


Utiliza Sub-Item

Informar S(Sim) para permitir cadastro de subitens de venda.

Ex: Item Uniforme

Sub-item

Calça, Camisa,etc.


Tipo Verba

Informar como será a validação do tipo de verba na geração do pedido de materiais:



Fórmula Previsto

Informar a fórmula para cálculo automático do valor de venda do item.


Estas fórmulas seguem o mesmo formato de confecção do Excel, porém, permitindo buscar valores de outros

grupos, itens ou valores específicos do Administração de Pessoal

Ex:  (G00046)*20.00/100

Está fórmula calcula 20% sobre o valor de todos os itens que compõe o Grupo com código interno igual à G00046


((G00046+G00047+G00048+G00049+G00050+G00051+G00052)*(PERLUC/100))

Esta fórmula calcula o lucro sobre a soma de todos os grupos que tenham

os seguintes códigos internos: G00046,G00047,G00048,G00049,G00050,G00051 e G00052


Fórmula Realizado

Informar a fórmula a ser calculada para o item que receberá a diferença do valor vendido e o valor negociado com o cliente

Ex: VLRMIN-(G00046+G00047+G00048+G00049+G00050+G00051+G00052+I00297+I00299+I00300+I00353+I00360)

Está fórmula está calculando o valor negociado do cliente (VLRMIN - Valor Mínimo do Orçamento) menos a soma de todos os grupos.


IMPORTANTE: O sistema disponibiliza variáveis que buscam valores padrões para serem utilizadas nas fórmulas, para

visualizar as mesmas, clique no menu Grupos/Itens.


Ordem de Cálculo Previsto

Informar a ordem que o item deverá ser calculado

Ex: Salário - ordem 1, vale transporte - ordem 28,etc.


Ordem de Cálculo Realizado

Informa a ordem que deverá ser calculado o item que receberá a diferença entre o valor vendido e o negociado com o cliente.


[ Botão Ord. Cálc. Fórmula ]

Ao clicar neste botão o sistema sugere a próxima ordem de cálculo a ser utilizada.


[ Botão Uso em fórmulas ]

Ao clicar neste botão o sistema informará quais fórmulas de cálculo utilizam o código interno do item.


% Custo ao cliente

Informar qual será o percentual de custo do cliente na aquisição do item.


Faturar somente Admissão

Informar se o item será faturado somente no primeiro faturamento do contrato.


Somente p/Base de cálculo

Informar S(Sim) para que o item seja calculado no orçamento e servir de base de cálculo para outros itens.

Ex.:

- Item A (Código interno I00010) tem a seguinte fórmula:

I00001 * I00002 (Este item não será listado no orçamento ou formação de preço, não será faturado e será calculado)


- Item B (este item será listado no relatório do orçamento ou formação de preço e será faturado) terá a seguinte fórmula:

I00010 (item somente base de cálculo) * (10/100)


Gerar Orçamento Contábil

Informar S(Sim) para que o valor vendido neste item seja considerado na integração do GTS com o módulo Controladoria do ERP Gestão Empresarial.


OBS.: A integração dos valores vendidos com o ERP Gestão Empresarial deverá ser executada por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Integrações→ Gerar Orçamento Contábil.


Permite Reajuste

Informar S(Sim) para que seja reajustado por meio da rotina de reajuste do contrato.


OBS.: Considerar os itens que não são de convenção e que não são calculados de forma automática por meio de fórmulas, ex.: materiais, equipamentos,uniformes,etc.


Tipo Reajuste

Informar o tipo de reajuste a ser realizado.


OBS.: Caso selecione a opção A (Ambos), será necessário informar um valor e um percentual para reajustar o item na execução da rotina de Reajuste do Contrato.


Item p/reajuste

Informar o código do item de reajuste.


OBS.: O cadastro do item de reajuste deverá ser feito por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastro → Item de Reajuste.


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Inserir Automático

Informar S(Sim) neste campo para que o sistema insira o item de forma automática ao gerar novo orçamento ou formação de preço, caso informe N(Não) será necessário inserir o item manualmente

após gerar o orçamento.


Necessita Aprovação

Informar S (Sim) se o item deverá ser aprovado ao gerar o orçamento, caso informe N(Não) o item ficará com o status aprovado.


Permite Manutenção

Informar S (Sim) para permitir alterar o valor ou a fórmula do item no orçamento ou formação de preço.


Permite Rateio

Informar S (Sim) para permitir ratear o valor do item para várias funções do orçamento.


Item p/Convenção

Informar o código do item de convenção.


OBS.: O cadastro do item de reajuste deverá ser feito por meio do menu: Consistema Soluções → GTS → Cadastro → Item de Convenção).


Item p/Dsc. Folha (Benefícios)

Informar o código de outro item que possui o valor de desconto a ser integrado no gerenciador do posto de trabalho como valor máximo de desconto a ser praticado.

Ex.: Ao cadastrar o itemVale Transporte, informar neste campo o item "Desconto Vale Transporte".


Dependente p/Faturamento

Informar o código do grupo e item que deverá ter valor calculado para que este item também possa ser faturado.


Ordem Impressão

Informar a ordem de impressão deste item no relatório do orçamento ou formação de preço.


Situação

Informar  A(Ativo) ou I(Inativo).


Observação

Cadastrar alguma informação de destaque em relação ao item, para que seja visualizada no orçamento ou formação de preço.