Valor Posto de Trabalho
Guia utilizada para cadastrar os valores de faturamento dos postos de trabalho.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento os valores das funções serão preenchidos automaticamente.
Empresa
Informar o código da empresa.
Cliente
Informar o código do Cliente contratante.
Nº Contrato
Informar o número do contrato ou zero para novo cadastro.
Seq. Função
Informar o código da função.
Posto
Informar o código do posto de trabalho.
Data Inicial
Informar a data de início de vigência do posto.
Seq.
Informe a sequência ou zero para novo cadastro.
Data Final
Informar a data de encerramento do faturamento para a função e posto.
OBS.: Ao informar data final de vigência, desmobilizar o posto informando data final no orçamento ou reajustar o contrato, este campo será preenchido automaticamente.
Tipo Histórico
Informar o tipo de histórico para faturamento, podendo ser:
- M (Mês)
Valor mensal de faturamento do posto.
- R (Retroativo)
Valor retroativo ao mês que deverá ser faturado juntamente com o valor do Posto ou em notas separadas (se o código do serviço for diferente do faturamento mensal).
Refere-se à valores de faturamento de meses anteriores.
Ex.: O cliente liberou o reajuste do contrato no mês 03/2017 e no mês 04/2017 o sistema deverá fautrar o valor mensal e o valor retroativo.
Para faturar o valor retroativo, deverá ser inserido o valor nesta guia com o tipo R.
OBS.: A rotina de reajuste do contrato realiza a inserção e controle automático do valor mensal e retroativo.
Pró-Rata
Informar S(Sim) para que o sistema realize o cálculo proporcional do valor a ser faturado com base na data inicial informada.
Informar N (Não) para faturar o mês completo desconsiderando a data inicial.
Ex.: O valor mensal do posto será de R$ 1.500,00, porém, o posto teve início no dia 15, informando S(Sim) o sistema proporcionalizará o valor à quantidade de dias do mês.
Revisado
Informar S(Sim) para que o sistema considere o valor liberado para faturamento e possa ser integrado com o módulo Administração de Pessoal.
Qtd. Posto
Informar a quantidade de postos a serem faturados.
Valor Posto
Informar o valor unitário a ser faturado para o posto.
OBS.: Caso utilize a rotina de orçamento este campo será preenchido automaticamente.
Arredondamento
Informar o valor de arredondamento.
OBS.: Este valor poderá ser unitário ou somente no valor final, para isto informe U ou T, logo após o valor do arredondamento.
Valor Aproximado
Ao clicar neste botão o sistema retornará o valor calculado considerando o arredondamento informado.
OBS.: O valor aproximado retorna o cálculo: Qtd. x Valor Posto.
Período Retroativo
Informar os meses anteriores ao faturamento mensal que deverão ser considerados para gerar o faturamento.
OBS.: Caso utilize a rotina de reajuste de contrato este campo será preenchido automaticamente.
Valor Retroativo
Informar o valor a ser faturado conforme o período retroativo anteriormente informado.
OBS.: Caso utilize a rotina de reajuste de contrato este campo será preenchido automaticamente.
Critério Vagas
Informar o critério para controle das vagas, podendo ser:
- L (Local do Organograma);
- C (Centro de Custo).
Vagas Lotação
Informar a quantidade de vagas lotadas.
Vagas Contratual
Informar a quantidade de vagas contratatdas.
Vagas p/Orc. Contábil
Informar a quantidade de vagas orçadas (vendidas).
Cta Ctb Receita p/Orc.
Informar a conta contábil de receita a ser considerada para geração do orçamento
contábil (Valor Previsto).
Serviço
Informar o código de serviço que será considerado para geração da nota fiscal de faturamento.
OBS.: Caso necessite que o valor mensal seja gerado em nota separada do valor retrotativo, informe códigos de serviços diferenciados neste campo.
Compl.Item p/Pedido
Informar a descrição do item a ser considerada para nota fiscal.
OBS.: informando uma descrição neste campo a mesma sobrepõe à descrição informanda no campo "Texto Pedido NF" que está na guia Comp. do contrato.
Observação
Campo texto que poderá ser utilizado para cadastrar alguma informação de destaque.